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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********251001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7360 得力(deli)珊瑚海A4打印纸 70g克500张*8包一箱 整箱4000张 7360 | 得力/deli7360 | 箱 | 33.00 | 150 | 4950 |
2 | 晨光中性笔 GP-1115 黑 0.7 12支装 | 晨光/M GGP-1115 | 盒 | 31.00 | 30 | 930 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢璐
上海龙凤419联系电话: 186****0087
传真:
地址: **县**大街东66号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
上海龙凤419地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
上海龙凤4193、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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