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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
上海龙凤419项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:韦登高
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522328
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
上海龙凤419采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**南州**县招堤街荷花池对面
三、成交信息
成交日期:2025年7月24日
总成交金额(元):5086 (人民币)
上海龙凤419成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省****省**南布依族苗族自治****办事处****车站****商贸 | 5086.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 美的 FS45-23DR 电风扇 | 美的/Midea | FS45-23DR | 5 | 279.0 | 1395.0 |
2 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92739 | 10 | 16.9 | 169.0 |
3 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92742 | 10 | 7.6 | 76.0 |
4 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92738 | 10 | 13.5 | 135.0 |
5 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 10 | 12.0 | 120.0 |
6 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 10 | 9.0 | 90.0 |
7 | 柯尼卡美能达 TN223K 墨粉/碳粉 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA | TN223K | 3 | 469.0 | 1407.0 |
8 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 5 | 13.9 | 69.5 |
9 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 50 | 1.5 | 75.0 |
10 | 晨光 AJDN7608 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJDN7608 | 5 | 39.9 | 199.5 |
11 | 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 | 利得 | 手提垃圾袋50cm*60cm | 20 | 24.9 | 498.0 |
12 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M G | ARP50901 | 15 | 39.9 | 598.5 |
13 | 中华 118 铅笔 | 中华/Zhonghua | 118 | 5 | 15.9 | 79.5 |
14 | 晨光 MF6002 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | MF6002 | 10 | 4.5 | 45.0 |
15 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 10 | 12.9 | 129.0 |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
上海龙凤419六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: