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****对2024-2026年度国有企业 财务审计服务项目 | |
项目所在采购意向: | ****2025年8月至9月政府采购意向 |
采购单位: | **** |
采购项目名称: | ****对2024-2026年度国有企业 财务审计服务项目 |
预算金额: | 105.000000万元(人民币) |
采购品目: | |
采购需求概况 : | 对****投资的国有企业专项审计,服务内容包括但不限于: 一、年度资产、负债状况,重点关注: 1、企业年报审计,验证资产、负债、所有者权益、收入、费用等会计记录的真实性;检查是否存在虚构交易或隐瞒重要事项(如关联交易、或有负债);确认财报编制符合《企业会计准则》 及《企业财务会计报告条例》(如第4条禁止虚假报告);检查税务处理、披露格式等是否符合监管要求;判断报表是否公允反映企业财务状况、经营成果和现金流量;关注会计估计(如资产减值)和会计政策选择的合理性。 2.实物资产管理状况,是否账实相符、是否存在未入账资产、新增资产入账依据是否充分、减少资产是否造成国有资产流失等; 3.债权债务增减情况,债权的实现、债务的归还是否存在不确定性; 4.其他资产、负债是否存在不确定性。 二、年度财务收支状况,重点关注: 1、收支的增减变化,是否存在虚增的收入、是否存在不合的支出等; 2、大额支出是否履行“三重一大”管理要求; 3、其他可能影响年度收支的事项。 三、业绩考核指标的完成情况: 1、基础指标的完成情况 2、分类指标的完成情况 3、其他指标的完成情况 四、是否存在的风险及相关建议,大体包括如下方面: 1、经营风险 2、财务风险 3、信用风险 4、其他风险 |
预计采购时间: | 2025-09 |
备注: | 以此条为准 |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。